Information

Papers

Year Journal
2017 邱士豪、余俊憲、王怡心,稅制改變對股利政策之影響-以可扣抵稅額減半為例,財稅研究,46(2),31-51
2016 王怡心、周靜幸,公部門績效稽核創新發展,內部稽核季刊,(95),16-24
2015 Tzu-Kuan Chiu, Yi-Hsin Wang,Determinants of Social Disclosure Quality in Taiwan: An Application of Stakeholder Theory,Journal of Business Ethics,None,379-398
2015 王怡心,運用COSO建立內部控制三道防線,內部稽核季刊,(90),4-15
2015 王怡心,保險業如何落實內部控制制度之精神,內部稽核季刊,(88),22-30

Seminar paper

Year Title
2017 王怡心,遠距化下圖書資訊之運用,通識教育課程遠距化教學研討會,臺北市,臺灣
2017 王怡心,「增進政府監督、洞察和遠見之責任(Enhancing Government Responsibilities of Oversight, Insight, and Foresight)」主講人,2013 IIA國際內部稽核研討會,奧蘭多,美國
2016 余俊憲、許書政、莊豐光、王怡心,內部控制品質對經理人薪酬之影響-以我國金融服務業為例,2016會計趨勢與教育研討會,台北市,中華民國
2016 王怡心、余俊憲、趙晨浩,從外部監督檢測企業社會責任之揭露程度-以臺灣電子業公司為例,2016 新世代會計發展學術研討會,彰化市,中華民國
2015 王友民、王怡心、余俊憲,公司治理評鑑與經營績效相關性之實證研究:以國內生技業之上市櫃公司為例,2015會計趨勢與教育研討會,台北市,中華民國
2014 Chun-Hsien Yu,Jinn-YangUang and Doris Yi-Hsin Wang,Compensation Committee and Management Compensation: An Examination on Political Cost, Compliance Intention and Committee Composition,International Conference on Business and Social Sciences (ICBASS),Tokyo,Japan
2013 王怡心,「全面設置審計委員會相關配套研討」與談人,「獨立董事與審計委員會設置如何一步到位?」研討會,None,None
2013 王怡心,「2013 COSO內控之最新發展」主講人/與談人,「推動我國採用國際財務報導準則」宣導說明會,共計五場:(新竹2013.4.9)、(台北2013.4.11)、(台中2013.4.15)、(高雄2,臺灣
2013 余俊憲、汪進揚、王怡心,企業社會責任與市場誘因會影響內控品質?,2013會計趨勢與教育研討會,台北市,中華民國
2013 王怡心,「藉由IFRS強化我國資本市場在國際的競爭力」主持人,第13屆第2次會員代表大會暨台北3月例會,None,None
2013 Chun-Hsien Yu,Jinn-YangUang and Doris Yi-Hsin Wang,Do Corporate Social Responsibility and Market Incentive Affect Internal Control Quality?,International Conference on Innovation and Management (IAM2013),Phnom Penh,Cambodia
2013 余俊憲、汪進揚、王怡心,市場誘因、監管能量對內控缺失之影響:以金融服務業為例,2013國立臺北大學會計國際研討會,台北市,中華民國
2012 王怡心,「針對IFRS和COSO的內控內稽挑戰」主持人,金融業內部稽核人員101年座談會,None,None
2012 王怡心,公司治理績效之評核,中華民國內部稽核協會101年度研討會,臺北市,臺灣
2012 王怡心,因應不景氣的經營管理戰略:以市場、信息、員工為重心,第四屆海峽兩岸會計學術研討會,廣東省廈門市,中國
2011 王怡心,IFRS對企業之影響及因應之道,中華民國內部稽核協會民國一百年度研討會,臺北市,臺灣
2010 王怡心,「公部門如何運用COSO架構落實內部稽核價值(Public Sector Auditors Driving Value Through Application of the COSO Frameworks)」主講人,2010 IIA國際內部稽核研討會,亞特蘭大,美國
2010 王怡心,內部控制監督,第十屆海峽兩岸內部稽核交流研討會,臺北市,臺灣
2010 王怡心,企業風險評估、回應與監督,中華民國內部稽核協會九十九年度研討會,臺北市,臺灣
2010 王怡心,「大陸內部控制的基本規範與COSO之比較」主講人,第八屆海峽兩岸內部稽核交流研討會,None,None
2010 王怡心,誠信經營-透過企業倫理強化公司治理與社會責任,第十一屆海峽兩岸內部審計研討會,山東省青島市,中國
2010 王怡心,「內稽人員如何因應國際財務報導準則(IFRS)之轉換」主講人,中華民國內部稽核協會台北9月例會,None,None
2009 王怡心,「推廣質量評核的意義」與談人,第九屆海峽兩岸內部稽核交流研討會,None,None
2009 王怡心,如何透過品質評核提升稽核價值,中華民國內部稽核協會九十八年度研討會,臺北市,臺灣
2009 王怡心,內部審計質量外部評估的作用,第九屆海峽兩岸內部審計研討會,湖南省長沙市,中國
2008 王怡心,財務指標與舞弊行為相關性研究-以本國商業銀行為例,2008年會計理論與實務研討會,臺中市,臺灣
2008 王怡心,「數位學習與圖書資源的互動」專題報告人,2008 e-Learning數位學習論壇,None,None
2007 王怡心,銀行業盈餘管理工具與股利政策相互調控之實證研究,銘傳大學2007國際學術研討會管理組論文集,臺北市,臺灣
2007 王怡心,商業銀行業的盈餘管理與股利政策之相關性實證分析,2007會計理論與實務研討會,臺北市,臺灣

Book

Year Book
暫時沒有資料。

Research project

Unit Project Start Date Role
臺灣證券交易所/櫃買中心 上市上櫃公司實施企業社會責任評鑑制度之可行性研究 2011 主持人
臺灣證券交易所/櫃買中心 企業社會責任與內部控制相關性之研究 2012 主持人
臺灣證券交易所/櫃買中心 建立內部控制制度核心原則 2013 主持人

Experience

Start Date End Date Experience Unit Role
2016 2019 董事會(董監事) 聯合生物製藥(股)公司 第二屆獨立董事
2016 2019 董事會(董監事) 財團法人電信技術中心 第五屆監察人
2016 2020 董事會(董監事) 廣亞學校財團法人董事會 第七屆董事會董事
2016 2016 董事會(董監事) 臺灣期貨交易所股份有限公司 第18屆結算業務委員會委員
2015 2015 董事會(董監事) 臺灣期貨交易所股份有限公司 第17屆紀律委員會委員
2015 2015 董事會(董監事) 國家通訊傳播委員會 104年度市內及國內長途陸纜電路出租業務屆期換發特許執照審查會審查委員
2015 2018 董事會(董監事) 第一金融控股股份有限公司 第五屆董事
2014 2016 董事會(董監事) 行政院主計總處 政府會計共同規範審議會委員
2014 2017 董事會(董監事) 群環科技股份有限公司 獨立董事
2014 2018 董事會(董監事) 金融監督管理委員會 會計師懲戒覆審委員會委員
2014 2017 董事會(董監事) 會計研究發展基金會 第十一屆董事長
2013 2015 董事會(董監事) 行政院國科會 園區作業基金監督管理會委員
2013 2013 董事會(董監事) 國科會 「園區作業基金監督管理會」委員
2013 2016 董事會(董監事) 財團法人電信技術中心 第四屆監察人
2012 2015 董事會(董監事) 創見資訊股份有限公司 獨立董事
2012 2016 董事會(董監事) 廣亞學校財團法人董事會 第六屆董事
2012 2016 董事會(董監事) 臺灣證券交易所股份有限公司 有價證券上市審議委員會外部審議委員
2012 2012 董事會(董監事) 國家通訊傳播委員會 電信事業普及服務基金管理委會委員
2012 2015 董事會(董監事) 台北市婦女會 理事長
2012 2014 董事會(董監事) 中華民國內部稽核協會 理事長
2012 2014 董事會(董監事) 行政院國家發展基金管理會 創業投資審議會審議委員
2011 2014 專業顧問 臺北市政府 市政顧問(教育組)
2010 2013 董事會(董監事) 財團法人電信技術中心 第三屆監察人

Honor

Year Project Awarder
2013 Best Paper Award International Conference on Innovation and Management (IAM2013)